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603386 骏亚科技

骏亚科技:2023年度内部控制审计报告

发布时间:2024年04月26日
浏览:24

公告摘要

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为,骏亚科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部...

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为,骏亚科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部...

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