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000851 高鸿股份

高鸿股份:内部控制审计报告

发布时间:2024年04月30日
浏览:25

公告摘要

余额的比例为 71.46%。 高鸿股份大额应收账款过信用期未收回,账龄较长且金额重大,存在无法收回的风险,我们无法判断高鸿股份应收账款管理相关内部控制的有效性...

余额的比例为 71.46%。 高鸿股份大额应收账款过信用期未收回,账龄较长且金额重大,存在无法收回的风险,我们无法判断高鸿股份应收账款管理相关内部控制的有效性...

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