跳转到主内容
000718 苏宁环球

苏宁环球:内部控制审计报告

发布时间:2024年04月27日
浏览:24

公告摘要

准则的相关要求,我们审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任...

准则的相关要求,我们审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任...

相关文件

点击下载或在线查看PDF文件

意见反馈