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603828 柯利达

柯利达:董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

发布时间:2024年04月30日
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公告摘要

我们注意到柯利达股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷: 2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海...

我们注意到柯利达股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷: 2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海...

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