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002875 安奈儿

安奈儿:董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明

发布时间:2024年04月30日
浏览:26

公告摘要

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”或“安奈儿”)2023 年度内部控制进行审计...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”或“安奈儿”)2023 年度内部控制进行审计...

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