000685
中山公用
中山公用:《董事会审计委员会议事规则》(2023年12月)
发布时间:2023年12月20日
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公告摘要
董事会审计委员会议事规则 (经公司第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善公司治理结构,确保董事会对经营管理层的有效监督,...
董事会审计委员会议事规则 (经公司第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善公司治理结构,确保董事会对经营管理层的有效监督,...
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