跳转到主内容
002482 *ST广田

*ST广田:内部审计管理规定

发布时间:2024年04月27日
浏览:25

公告摘要

深圳广田集团股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司(以下简 称“集团”或“公司”)内部审计监督,建立健全内部审计制度,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展...

深圳广田集团股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司(以下简 称“集团”或“公司”)内部审计监督,建立健全内部审计制度,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展...

相关文件

点击下载或在线查看PDF文件

意见反馈