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*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见
发布时间:2024年05月01日
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公告摘要
烟台园城黄金股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度内部控制审计机构,对公司 2023 年度财务报告内部控制进行审计...
烟台园城黄金股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度内部控制审计机构,对公司 2023 年度财务报告内部控制进行审计...
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