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002388 新亚制程

新亚制程:监事会对《董事会关于公司2023年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

发布时间:2024年04月30日
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公告摘要

)(以下简称“亚太事务所”)对新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”、“新亚制程”)2023 年度内部控制情况进行审计...

)(以下简称“亚太事务所”)对新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”、“新亚制程”)2023 年度内部控制情况进行审计...

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