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000669 ST金鸿

ST金鸿:董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明

发布时间:2024年04月27日
浏览:25

公告摘要

完整提供合理保证, 而上述重大缺陷使金鸿控股内部控制失去这一功能。 金鸿控股管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评 价报告...

完整提供合理保证, 而上述重大缺陷使金鸿控股内部控制失去这一功能。 金鸿控股管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评 价报告...

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