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002069 獐子岛

獐子岛:内部控制审计报告

发布时间:2024年04月27日
浏览:22

公告摘要

审计了獐子岛集团股份有限公司(以下简称“獐子岛公司”)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、獐子岛集团公司对内部控制的责任...

审计了獐子岛集团股份有限公司(以下简称“獐子岛公司”)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、獐子岛集团公司对内部控制的责任...

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