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002808 ST恒久

ST恒久:董事会关于2023年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

发布时间:2024年04月27日
浏览:23

公告摘要

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告内部控制进行审计...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告内部控制进行审计...

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