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002530 金财互联

金财互联:金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度(2023年10月)

发布时间:2023年10月30日
浏览:23

公告摘要

金财互联控股股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的治 理机制,加强内部控制建设,提高公司信息披露质量,充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用...

金财互联控股股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的治 理机制,加强内部控制建设,提高公司信息披露质量,充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用...

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