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002514 宝馨科技

宝馨科技:董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

发布时间:2024年04月30日
浏览:28

公告摘要

简称“苏亚金诚会计师事务所”)对江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技公司”)2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计...

简称“苏亚金诚会计师事务所”)对江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技公司”)2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计...

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